核心数据概览
2026年半年度报告期内,广电计量核心财务指标呈现分化态势,其中投资活动产生的现金流量净额同比大降900.76%,筹资活动产生的现金流量净额同比大增364.96%,两大变动幅度居所有财务指标前列。
营业收入解读
报告期内公司实现营业收入168568.09万元,上年同期为147825.07万元,同比增长14.03%。公司聚焦特殊装备、新能源汽车、集成电路等战略性下游行业,高附加值科研类检测服务占比持续提升,带动整体营收稳步增长。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 168568.09 | 147825.07 | 14.03% |
净利润解读
报告期内归属于上市公司股东的净利润为12180.48万元,上年同期为9731.58万元,同比增长25.16%,增速显著高于营业收入增速,显示公司盈利水平进一步提升。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 12180.48 | 9731.58 | 25.16% |
扣非净利润解读
报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10416.58万元,上年同期为8344.39万元,同比增长24.83%,核心主业盈利韧性较强。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益的净利润(万元) | 10416.58 | 8344.39 | 24.83% |
基本每股收益解读
报告期内基本每股收益为0.20元/股,上年同期为0.17元/股,同比增长17.65%。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.17 | 17.65% |
扣非每股收益解读
报告期内稀释每股收益与基本每股收益一致,为0.20元/股,上年同期为0.17元/股,同比增长17.65%。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 扣非每股收益(元/股) | 0.20 | 0.17 | 17.65% |
加权平均净资产收益率解读
报告期内加权平均净资产收益率为2.59%,上年同期为2.90%,同比下降0.31个百分点,主要受报告期内完成向特定对象发行股票、净资产规模大幅提升的摊薄影响。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率 | 2.59% | 2.90% | -0.31% |
应收账款解读
报告期末应收账款账面价值为162563.04万元,上年末为153502.85万元,占总资产比例从22.76%下降至21.24%。公司应收账款规模随业务扩张小幅增长,但占比有所优化,同时持续加强回款管理,销售商品提供劳务收到的现金同比增长14.05%,略高于营业收入增速。
| 指标 | 2026年6月末 | 2025年末 | 占总资产比例变动 |
|---|---|---|---|
| 应收账款账面价值(万元) | 162563.04 | 153502.85 | -1.52% |
应收票据解读
报告期末应收票据账面价值为17204.87万元,上年末为22074.45万元,同比出现明显下降,其中商业承兑票据坏账准备计提比例从8.09%下降至7.43%,应收票据回款质量有所改善。
| 指标 | 2026年6月末 | 2025年末 |
|---|---|---|
| 应收票据账面价值(万元) | 17204.87 | 22074.45 |
存货解读
报告期末存货账面价值为7830.92万元,上年末为6822.39万元,占总资产比例基本持平,仅微增0.01个百分点。存货规模保持平稳,未出现大幅积压风险。
| 指标 | 2026年6月末 | 2025年末 | 占总资产比例变动 |
|---|---|---|---|
| 存货账面价值(万元) | 7830.92 | 6822.39 | 0.01% |
销售费用解读
报告期内销售费用发生额为26136.67万元,上年同期为24261.14万元,同比增长7.73%,增速低于营业收入增速,公司销售端费用管控成效显现。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 销售费用(万元) | 26136.67 | 24261.14 | 7.73% |
管理费用解读
报告期内管理费用发生额为12045.69万元,上年同期为11616.88万元,同比仅增长3.69%,管理端成本控制效果显著。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 管理费用(万元) | 12045.69 | 11616.88 | 3.69% |
财务费用解读
报告期内财务费用发生额为1769.10万元,上年同期为2023.44万元,同比下降12.57%,主要得益于公司偿还部分到期银行借款,利息支出有所减少。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 财务费用(万元) | 1769.10 | 2023.44 | -12.57% |
研发费用解读
报告期内研发费用发生额为20071.98万元,上年同期为17956.22万元,同比增长11.8%,公司持续保持高强度研发投入,重点布局集成电路、人工智能、低空经济等新兴领域检测技术。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 研发费用(万元) | 20071.98 | 17956.22 | 11.8% |
经营活动产生的现金流量净额解读
报告期内经营活动产生的现金流量净额为12281.81万元,上年同期为7889.56万元,同比增长55.67%,主要得益于公司持续加强应收账款管理,销售商品提供劳务收到的现金同比增长14.05%,回款效率明显提升。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 12281.81 | 7889.56 | 55.67% |
投资活动产生的现金流量净额解读
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-149967.24万元,上年同期为-14985.26万元,同比大幅下降900.76%,核心原因是公司为提高资金使用效率和收益,对暂时闲置的募集资金和自有资金实施阶段性现金管理,当期购买的现金管理产品同比大幅增加。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) | -149967.24 | -14985.26 | -900.76% |
筹资活动产生的现金流量净额解读
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为86608.71万元,上年同期为-32687.28万元,同比增长364.96%,主要因为公司上半年完成向特定对象发行A股股票,收到募集资金129400万元(已扣除保荐及承销费用),资金规模大幅流入。
| 指标 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) | 86608.71 | -32687.28 | 364.96% |
风险提示
公司当前应收账款账面价值达16.26亿元,占总资产比例超20%,下游客户若出现资金紧张逾期付款情况,可能引发应收账款减值风险;同时公司前期并购形成2.1亿元商誉,若后续并购标的经营业绩不及预期,存在商誉减值隐患。此外,公司将大量闲置资金用于现金管理,相关理财收益波动可能对非经常性损益产生影响,投资者需留意相关风险。
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