广电计量财报解读:投资活动现金流降900.76%、筹资活动现金流增364.96%
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2026-08-20 18:34:38
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核心数据概览

2026年半年度报告期内,广电计量核心财务指标呈现分化态势,其中投资活动产生的现金流量净额同比大降900.76%,筹资活动产生的现金流量净额同比大增364.96%,两大变动幅度居所有财务指标前列。

营业收入解读

报告期内公司实现营业收入168568.09万元,上年同期为147825.07万元,同比增长14.03%。公司聚焦特殊装备、新能源汽车、集成电路等战略性下游行业,高附加值科研类检测服务占比持续提升,带动整体营收稳步增长。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
营业收入(万元) 168568.09 147825.07 14.03%

净利润解读

报告期内归属于上市公司股东的净利润为12180.48万元,上年同期为9731.58万元,同比增长25.16%,增速显著高于营业收入增速,显示公司盈利水平进一步提升。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
归属于上市公司股东的净利润(万元) 12180.48 9731.58 25.16%

扣非净利润解读

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10416.58万元,上年同期为8344.39万元,同比增长24.83%,核心主业盈利韧性较强。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
扣除非经常性损益的净利润(万元) 10416.58 8344.39 24.83%

基本每股收益解读

报告期内基本每股收益为0.20元/股,上年同期为0.17元/股,同比增长17.65%。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
基本每股收益(元/股) 0.20 0.17 17.65%

扣非每股收益解读

报告期内稀释每股收益与基本每股收益一致,为0.20元/股,上年同期为0.17元/股,同比增长17.65%。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
扣非每股收益(元/股) 0.20 0.17 17.65%

加权平均净资产收益率解读

报告期内加权平均净资产收益率为2.59%,上年同期为2.90%,同比下降0.31个百分点,主要受报告期内完成向特定对象发行股票、净资产规模大幅提升的摊薄影响。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
加权平均净资产收益率 2.59% 2.90% -0.31%

应收账款解读

报告期末应收账款账面价值为162563.04万元,上年末为153502.85万元,占总资产比例从22.76%下降至21.24%。公司应收账款规模随业务扩张小幅增长,但占比有所优化,同时持续加强回款管理,销售商品提供劳务收到的现金同比增长14.05%,略高于营业收入增速。

指标 2026年6月末 2025年末 占总资产比例变动
应收账款账面价值(万元) 162563.04 153502.85 -1.52%

应收票据解读

报告期末应收票据账面价值为17204.87万元,上年末为22074.45万元,同比出现明显下降,其中商业承兑票据坏账准备计提比例从8.09%下降至7.43%,应收票据回款质量有所改善。

指标 2026年6月末 2025年末
应收票据账面价值(万元) 17204.87 22074.45

存货解读

报告期末存货账面价值为7830.92万元,上年末为6822.39万元,占总资产比例基本持平,仅微增0.01个百分点。存货规模保持平稳,未出现大幅积压风险。

指标 2026年6月末 2025年末 占总资产比例变动
存货账面价值(万元) 7830.92 6822.39 0.01%

销售费用解读

报告期内销售费用发生额为26136.67万元,上年同期为24261.14万元,同比增长7.73%,增速低于营业收入增速,公司销售端费用管控成效显现。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
销售费用(万元) 26136.67 24261.14 7.73%

管理费用解读

报告期内管理费用发生额为12045.69万元,上年同期为11616.88万元,同比仅增长3.69%,管理端成本控制效果显著。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
管理费用(万元) 12045.69 11616.88 3.69%

财务费用解读

报告期内财务费用发生额为1769.10万元,上年同期为2023.44万元,同比下降12.57%,主要得益于公司偿还部分到期银行借款,利息支出有所减少。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
财务费用(万元) 1769.10 2023.44 -12.57%

研发费用解读

报告期内研发费用发生额为20071.98万元,上年同期为17956.22万元,同比增长11.8%,公司持续保持高强度研发投入,重点布局集成电路、人工智能、低空经济等新兴领域检测技术。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
研发费用(万元) 20071.98 17956.22 11.8%

经营活动产生的现金流量净额解读

报告期内经营活动产生的现金流量净额为12281.81万元,上年同期为7889.56万元,同比增长55.67%,主要得益于公司持续加强应收账款管理,销售商品提供劳务收到的现金同比增长14.05%,回款效率明显提升。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
经营活动产生的现金流量净额(万元) 12281.81 7889.56 55.67%

投资活动产生的现金流量净额解读

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-149967.24万元,上年同期为-14985.26万元,同比大幅下降900.76%,核心原因是公司为提高资金使用效率和收益,对暂时闲置的募集资金和自有资金实施阶段性现金管理,当期购买的现金管理产品同比大幅增加。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
投资活动产生的现金流量净额(万元) -149967.24 -14985.26 -900.76%

筹资活动产生的现金流量净额解读

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为86608.71万元,上年同期为-32687.28万元,同比增长364.96%,主要因为公司上半年完成向特定对象发行A股股票,收到募集资金129400万元(已扣除保荐及承销费用),资金规模大幅流入。

指标 2026年半年度 2025年半年度 同比变动
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 86608.71 -32687.28 364.96%

风险提示

公司当前应收账款账面价值达16.26亿元,占总资产比例超20%,下游客户若出现资金紧张逾期付款情况,可能引发应收账款减值风险;同时公司前期并购形成2.1亿元商誉,若后续并购标的经营业绩不及预期,存在商誉减值隐患。此外,公司将大量闲置资金用于现金管理,相关理财收益波动可能对非经常性损益产生影响,投资者需留意相关风险。

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