ST泉为就关联方资金占用及内控缺陷问题披露整改报告
创始人
2025-12-31 20:34:13
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ST泉为(维权)(证券代码:300716)于12月31日发布公告,披露了针对广东证监局警示函所涉问题的整改报告。公司此前因存在关联方非经营性资金占用及内部控制重大缺陷,被广东证监局出具警示函。公告显示,公司已成立专项整改小组,制定了包括全面自查、完善制度、强化问责等在内的多项整改措施,并明确了整改责任人及完成时间表。

公告指出,经广东证监局查明,公司存在两方面主要问题。一是关联方非经营性资金占用问题,2023年1月19日至2月7日期间,公司向关联方上海蕴秦贸易有限公司提供借款130万元,构成关联方非经营性资金占用,相关资金虽已清偿,但公司未及时履行审议及信息披露义务。二是内部控制存在重大缺陷,具体表现为子公司对外担保未经审议且公章使用违规,以及印章管理失控导致大额采购合同用章未履行审批程序,而公司在2023年度内部控制自我评价报告中未如实披露上述重大缺陷。

针对上述问题,ST泉为已制定并启动多项整改措施。在关联方资金占用整改方面,公司将对2022年1月1日以来的关联方资金往来进行全面自查,计划于2026年1月15日前完成;修订《关联交易管理制度》《资金管理制度》,设置关联方支付特别预警与双重审批节点,2026年1月31日前完成制度修订并实施;同时对相关责任人进行问责,并组织全员学习。

在内控缺陷整改方面,公司子公司安徽泉为的违规担保事项已通过法律途径解决,宿州市中级人民法院判决担保合同对安徽泉为不发生效力,该事项已完成整改;公司将全面收缴核查各子公司印章,2026年1月5日前完成印章收缴,1月25日前完成用印文件核查;此外,公司将更正2023年度内部控制自我评价报告,并聘请第三方机构重新设计内控体系,2026年1月31日前披露更正报告,6月30日前完成内控体系重建。

此外,公司已对董事长褚一凡、总经理雷心跃等相关人员进行问责,相关人员已提交书面检讨并接受内部处分。公司表示,将以此为戒,深刻吸取教训,切实完善公司治理和内部控制,提升规范运作水平。公告强调,公司对此次事件诚恳接受、照单全收,将严格按照整改计划推进各项工作,维护公司及投资者利益。

整改事项 具体措施 责任人 完成时间
关联方资金占用自查 对2022年1月1日以来关联方资金往来全面核查 财务总监、董事会秘书 2026年1月15日前
关联交易制度修订 完善关联方识别及资金支付审批流程,设置特别预警 董事长、财务总监 2026年1月31日前
违规担保整改 通过法律途径解决子公司违规担保,法院已判决担保无效 总经理、安徽泉为负责人、法务部 2025年7月16日(已完成)
印章管理整改 收缴子公司印章并回溯审查用印文件 董事会秘书、办公室主任 2026年1月5日(收缴)、1月25日(核查)
内控报告更正及体系重建 更正2023年内控报告,聘请第三方设计新内控体系 董事会、审计委员会、董事长 2026年1月31日(报告更正)、6月30日(体系重建)

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