亚通股份2025年度内部控制获无保留审计意见,评价报告显示体系运行有效
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2026-04-03 06:16:42
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中访网数据  上海亚通股份有限公司于2026年4月1日发布了2025年度内部控制评价报告及审计报告。中兴华会计师事务所对公司财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司在2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司董事会出具的自我评价报告,截至评价基准日,公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,内部控制体系总体运行良好。评价范围覆盖了公司本部及主要子公司,涉及资产总额占合并报表的95.62%,营业收入占比达96.54%,涵盖了组织架构、资金管理、投资、销售与收款、采购与付款等主要业务和事项。

报告期内,公司识别的一般缺陷已得到整改或处于可控范围。例如,针对关联公司间费用核算维度不清的问题,公司已通过内控监督机制采取措施。上一年度的缺陷整改也已落实完毕。

公司表示,2025年持续推动了内控体系的建设与完善。未来,亚通股份将继续优化内部控制制度与执行,加强风险的事前防范与事中控制,以促进公司健康、可持续发展。

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