中访网数据 容诚会计师事务所于2026年3月30日出具了关于中泰证券股份有限公司2025年度财务报表的无保留意见审计报告。同日,该所亦发布了针对中泰证券非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。专项说明显示,会计师事务所已对中泰证券管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》与经审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。该专项说明依据中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求编制,旨在作为中泰证券年度报告的组成部分予以披露。报告强调,如实编制并保证汇总表真实、准确、完整是中泰证券管理层的责任,而会计师事务所除年度审计中的常规关联交易审计程序外,未对汇总表执行额外审计。此份专项说明的发布,是上市公司履行信息披露义务、接受审计监督的常规环节,反映了公司在报告期内关联资金往来方面的合规性声明。