常达控股(01433)发布公告,于2025年年度业绩审计过程中,董事会及本公司审计委员会接获本公司核数师罗兵咸永道会计师事务所通知,核数师对本集团海外附属公司记录于本集团物业、厂房及设备及其他开支项下的若干付款表示关切,且核数师建议董事会就该等付款进行内部调查,以解决核数师之关切。核数师亦建议审计委员会委聘第三方专业调查人员及法律顾问,以协助进行调查并评估该事项的影响。
于本公告日期,本公司正积极与核数师合作完成审计工作,并将与相关本地专业人士联系,提供进一步资料及文件以完成审计程序。
由于进行调查、本公司准备相关资料及文件以回应核数师之要求,以及核数师完成相关审计程序均需额外时间,因此,于本公告日期董事会未能厘定2025年年度业绩的预计发布日期,且2025年年度业绩将不会于2026年3月31日或之前发布。延迟发布2025年年度业绩将构成对上市规则第13.49(1)条之违反。