中原证券董事会审计委员会完成2025年度履职,聚焦高质量发展与内控监督
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2026-03-28 14:32:51
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中访网数据  中原证券股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度工作报告,系统总结了过去一年的主要工作成果并规划了2026年度工作重点。报告期内,审计委员会共召开七次会议,审议通过了包括年度报告、财务预决算、利润分配、续聘审计机构、关联交易及内控制度修订在内的多项重要议案。委员会在2025年积极履职,监督并评估了外部审计机构信永中和会计师事务所的年度审计工作,认为其履职情况良好。同时,委员会持续指导公司内部审计工作,强化数字化审计应用与整改闭环管理,并确认公司内部控制体系在所有重大方面保持有效。展望2026年,审计委员会计划围绕公司“两高四着力”战略和“五篇大文章”部署,进一步加强工作调研,提供专业意见以助力公司高质量发展与信息披露规范;持续监督外部审计质量,完善内部审计工作体系,并强化审计结果运用与整改协同,以提升公司整体治理与风险防控水平,保障公司稳健运营。

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