同花顺股份公司2025年度内部控制审计获无保留意见
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2026-03-10 04:18:51
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中访网数据  天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月7日出具了针对浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行了审计工作。审计意见认为,同花顺股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告为标准的无保留意见审计报告,表明会计师事务所未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次内部控制审计的通过,是公司治理结构完善、内部控制体系有效运行的重要标志,有助于增强投资者对公司财务信息可靠性的信心。

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